年产20000回路的新型动力电池充放电生产化成等设备生产线建设项目可研报告怎么写:附全文报告模板免费下载
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第一章 总 论
1.1 项目概述
1.1.1 项目名称
新型动力电池生产及检测设备建设项目。
1.1.2 承办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围
⑴单位名称:湖北**股份有限公司
⑵建设性质:新建
⑶公司法人代表:**
⑷法定地址:襄阳市**区**路
⑸经营范围:研究、设计、生产、销售新型动力电池充放电生产化成设备、综合测试设备及电池组管理系统。
⑹项目产品及生产规模:主要生产新型动力电池充放电生产化成设备、综合测试设备及电池组管理系统。形成年产20000回路的新型动力电池充放电生产化成设备、100台(套)综合测试设备以及1000套电池管理系统的生产规模。
1.1.3 项目建设地址
襄阳市**区。
1.1.4 项目主管单位
襄阳市发展和改革委员会。
1.1.5 项目建设内容
项目拟建在襄阳市**区建设新型动力电池充放电生产化成设备、综合测试设备及电池组管理系统的研发、生产基地。建设生产用厂房占地面积9000方米,其中机加车间1栋,占地面积3000平方米,自制器件加工车间1栋(变压器、电抗器等),占地面积3000平方米,总装车间1栋,占地面积3000平方米;辅助生产车间占地面积400平方米;原料仓库1栋,占地面积2000平方米,成品仓库1栋,占地面积2000平方米;综合办公及研发大楼1栋,建筑面积5000平方米;宿舍食堂1栋,占地面积1000平方米,建筑面积3000平方米;堆场占地面积2000平方米;停车场1000平方米。详见表1-1。
表 项目建设内容及主要技术经济指标表
序号 | 名称 | 单位 | 占地面积 | 建筑面积 | 指标数 |
1 | 总用地面积 | m2 | 40000 | 折合60亩 | |
2 | 总面积 | m2 | 15400 | 21400 | |
2.1 | 综合办公及研发楼 | m2 | 1000 | 5000 | |
2.2 | 宿舍食堂 | m2 | 1000 | 3000 | |
2.3 | 生产车间 | m2 | 9000 | 9000 | |
2.4 | 仓库 | m2 | 4000 | 4000 | |
2.5 | 堆场 | m2 | 2000 | 2000 | |
2.6 | 停车场 | m2 | 1000 | 1000 | |
2.7 | 辅助生产车间 | m2 | 400 | 400 | |
3 | 建筑密度 | % | 46 | ||
4 | 容积率 | % | 71.0 | ||
5 | 绿化面积 | m2 | 4000 | ||
6 | 绿化率 | % | 10.0 | ||
7 | 行政办公用地面积 | m2 | 2000 | ||
8 | 行政办公用地占总用地比例 | % | 5.0 |
1.2 项目发起单位简介
湖北**股份有限公司是原襄樊**有限公司进行股份制改造后成立的股份公司,成立于2001年,是湖北省重点培育企业。公司初期主营业务为开发、生产和销售电机起动、调速、补偿设备和高低压成套设备,已形成十大系列几十个品种的软起动产品在冶金、化工、钢铁等领域广泛应用。2008年,公司根据国家产业政策进行了战略调整和技术创新,将新能源产品作为公司今后的核心业务,自主研发出了处于国内领先地位的新型动力电池组综合测试系统、新型动力电池充放电生产化成设备、BMS电池管理及均衡系统等高新技术产品。目前已在中航锂电、骆驼集团等知名企业成功应用,产品具有极高的性价比,直接与国外知名品牌相竞争。
1.3 可行性研究报告的编制依据及研究范围
1.3.1 可行性研究报告编制依据
(1)《中华人民共和国城市规划法》(2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过);
(2)《中华人民共和国环境保护法》(主席令第22号);
(3)《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号);
(4)《中华人民共和国节约能源法》(主席令第7号);
(5)《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日实施);
(6)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(7)《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
(8)《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
(9)《节能中长期专项规划》;
(10)《湖北省统计年鉴》;
(11)2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点;
(12)湖北**股份有限公司提供的各项基础资料
(13)国家现行的有关法规、标准、规范等。
1.3.2 编制范围
本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神,通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析,论述项目的可行性情况。根据项目的特点,本 项目可研报告的研究范围主包括:项目单位概况,项目提出的背景及必要性,市场分析及预测,建设规模和产品方案,厂址选择和建设条件,公用工程和配套条件,工艺技术方案和设备选择,原辅材料及动力供应,环保与劳动安全,节能与消防,企业组织与劳动定员,投资估算和资金筹措,经济和财务分析等内容。通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。
1.3.3 编制原则
(1)产品方案选择以市场需求为导向,能够满足现实和潜在市场的需求;
(2)本 项目工艺技术先进、成熟,达到国内先进水平,技术方案优化、合理,保证装置长期、稳定、安全运行;
(3) 遵循技术进步原则,根据市场需求和企业实际情况,按经济规模进行技术改造。
(4) 采用先进的工艺技术及设备,力求产品高质量、生产低成本,使产品具有较强的市场竞争力,并尽量利用存量资产,节约投资,以取得最大的经济效益和社会效益。
(5) 合理布置厂房及生产设施,使其配置科学合理、物流顺畅,满足生产要求。
(6) 合理配置公用工程及动力设施,并符合有关规定。
(7) 遵守环境保护法,严格执行防治污染及其他危害的规定,在与主体工程“三同时”的原则下,坚持可持续发展的方针,生产过程中几乎没有“三废”产生,属于绿色环保项目;
(8)贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵循现行防火、安全卫生和劳动保护等有关规范,确保本 项目投产后能安全稳定生产,并符合劳动安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。
1.4 可行性研究成果概要
1.4.1 建设内容与规模
项目建设规模为:根据市场需求和企业实际现状,本 项目拟采用国内外先进、可靠的设备,以形成年产20000回路的新型动力电池充放电生产化成设备、100台(套)综合测试设备以及1000套电池管理系统的生产加工能力。
1.4.2 配套条件
(1)土建
本 项目总用地60亩,建设占地面积15400.0平方米,分别为机加工车间、自制品件加工车间、总装车间、生产辅助车间、综合办公及研发楼、宿舍及食堂等。厂房内需配有通风、恒温恒湿及吸尘等设备,以满足生产车间的需要。
(2)供电
项目的供电电源,由襄阳高新技术开发区变电所110kV专线引入厂区高配屏,由高配屏分流到厂区内变电房内。厂区所有动力、照明设备的配电电压均为380V/220V,频率:50HZ。本 项目拟自建配电室,电源可由襄阳高新技术开发区变电站直接供应。以满足本 项目的用电需要。
(3)给排水
本 项目生产及生活用水由襄阳市自来水厂供给,主要为生产生活用水。厂区供水能力完全能满足本 项目的需要。厂区内已布置完整的生产、生活、消防合用制供水系统,给水管进入生产车间,厂区内排水采用雨污分流系统。襄阳高新区汽车产业园已有完善的给水管网,本 项目用水量小,主要是办公、生活、消防用水。
1.4.3 生产班制和劳动定员
(1)生产班制:年工作日300 天,生产车间实行四班三运转工作制,行政管理人员及辅助部门为单班工作制。
(2)劳动定员:本 项目定员为150人。
1.4.4 总投资及资金来源
项目总投资12000.0万元,其中建设投资10279.7万元,项目无固定资产贷款,无建设期利息,流动资金1720.3万元。
资金来源:股权融资8000.0万元,企业自筹4000.0万元。
1.4.5股权融资公司概况
中国银河投资管理有限公司前身为中国银河证券有限责任公司。2005 年6月,经国务院批准,更名为中国银河投资管理有限公司,股东是财政部,为中央直属国有独资金融机构。公司的经营范围是投资业务和资产管理,注册资本金为45亿元。
截至目前,公司对外投资主要是以股权方式,总规模超过20 亿元,已投项目中的世纪源博、牡丹联友、连城兰花等项目已经进入上市辅导期。自2007 年至今,公司通过各项业务的开展,共实现收入70.31亿元,利润62.18 亿元。公司自身开展股权投资业务的同时,积极拓展基金管理业务。先后与北京市发改委合作成立了北京银河鼎发创业投资管理公司;与国家发改委、吉林省合作成立了吉林省国家汽车电子产业创业投资基金、吉林省国家生物产业创业投资基金以及北京银河吉星投资管理公司;与江苏省镇江市合作成立了镇江银河创业投资有限公司,公司拥有以上投资机构的控股权。
公司发展战略是通过投资及提供相关的金融服务,重点支持“节能减排,低碳,新技术,新材料”等符合国家产业政策的高成长企业发展;通过搭建资产管理平台,管理股东或客户交付管理的资产,努力实现资产收益最大化,从而将公司打造成为名副其实的投资性企业集团。
公司管理层来自中央部委和金融机构,具有深厚的专业背景和人脉资源。公司的投资团队具有学历高、专业经验丰富等特点。投资团队中,硕士研究生以上占比达90%,博士研究生占比达45%;团队成员大多来自原银河证券公司的投资银行部门和资产管理部门,具有较强研究能力和丰富的银行、信托、证券投资、资产管理和投资银行的从业经验。资金势力雄厚,项目资金来源可靠。
1.4.6 主要技术经济指标
本 项目主要技术经济指标见下表:
表 主要财务经济指标表
序号 | 科目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 项目总投资 | 万元 | 12000.0 | |
1.1 | 建设投资 | 万元 | 10279.7 | |
1.2 | 建设期利息 | 万元 | 0.0 | |
1.3 | 流动资金 | 万元 | 1720.3 | |
2 | 年均销售收入 | 万元 | 15000.0 | |
3 | 年均总成本 | 万元 | 9322.9 | |
3.1 | 年均固定成本 | 万元 | 1999.6 | |
3.2 | 年均可变成本 | 万元 | 7323.3 | |
4 | 年均经营成本 | 万元 | 8523.9 | |
5 | 财务内部收益率 | % | 24.56 | 税后 |
6 | 财务净现值 | 万元 | 11453.3 | 税后 |
7 | 税后投资回收期 | 年 | 4.19 | 含建设期 |
8 | 财务内部收益率 | % | 30.61 | 税前 |
9 | 财务净现值 | 万元 | 17239.1 | 税前 |
10 | 税前投资回收期 | 年 | 3.57 | 含建设期 |
11 | 投资利润率 | 34.98 | ||
12 | 投资利税率 | % | 44.81 | |
13 | 盈亏平衡点 | 31.81 |
1.5 可行性研究报告结论
1.5.1 项目的建设是必要的
本 项目采用国内外先进加工生产设备,配置相关辅助设备,以实施年产20000回路的生产化成设备、100台(套)综合测试设备以及1000套电池管理系统的生产加工能力,从而实现企业构建新的利润增长点,项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力,提高企业技术装备水平,有利于企业调整产品结构,提高企业的经济效益及市场竞争力,增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策,项目的建设是必要的。
1.5.2 项目的建设是可行的
本 项目符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录(2011年本)》的相关类别,项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备,高效节能,是典型的节能产品,总体技术水平处于国内领先,部分技术指标已达国际先进水平。因此,本 项目建设是可行的。
1.5.3 项目具有良好的经济效益
本 项目经济效益显著。本 项目总投资12000.0万元,其中建设投资10279.7万元,项目无固定资产贷款,无建设期利息,流动资金1720.3万元。经分析,项目实施达产后正常年可实现销售收入15000.0万元,销售税金及附加1203.2万元,利润总额4312.4万元。所得税后财务内部收益率24.56%,投资回收期4.19(含1年建设期),经济效益较好。项目盈亏平衡点为31.18%,抗风险能力相对较强。
1.5.4 项目具有良好的社会效益
本 项目实施后,不仅增强企业的应变能力和竞争能力,而且对推动我国大力发展新能源及新能源汽车产品的生产,增强企业生产能力,增加就业岗位,积极参与国内外市场竞争,都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。综上所述,本 项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点,项目的建设是必要的也是可行的。
1.5.5综合结论
1、本 项目工艺技术和设备选型先进,产品方案切合实际,产品销售市场广阔,原料来源可靠,投资规模适中,产品质量稳定。
2、本 项目工程条件优越,交通位置便利,公用工程设施,水、电、汽配套设施齐全,能满足该项目建成投产后的需求。
3、本 项目产品主要应用于电动汽车电池生产、检测及应用管理环节。符合国家大力发展新能源及新能源汽车的产业政策。
4、本 项目属于电力电子行业,项目投产后,不产生三废、无噪音,对周围环境不会造成不利影响,符合国家的环保政策,环保、劳保、消防符合国家规范。
5、本 项目总投资12000.0万元。本 项目所得税后、税前内部收益率分别为24.56%和30.61%,高于行业基准收益率具有良好的经济效益。
6、从敏感性分析表中可以看出,产品销售价格、原料价格对内部收益率的影响很大,因此,该项目有较强的抗风险能力。
综合研究表明,本 项目产品采用的技术原理及技术工艺成熟、设备先进、高效节能,是典型的节能产品,有利于新能源的推广应用,符合国家产业政策和能源结构调整的要求,符合环境效益和社会效益的要求,该项目还将极大推动本地区的经济、科技、就业及其他附带产业的发展,同时可为建设单位带来良好的经济效益。因此,本 项目的建设是可行的。

